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2018年广安区纪委监委决算公开说明
编辑:管理员 来源:未知  更新时间:2019-01-31 分享至:

2018年广安区纪委监委决算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

(一)基本职能

1、制定贯彻执行区委、市纪委决策部署和区党代表大会的决议、决定,以及区委部署的重大措施。

2、讨论和决定全区党风廉政建设和反腐败工作中的重大问题。

3、听取和审议区纪委常务委员会(简称“常委会”)工作报告或者专项工作报告;审议区纪委向区党代表大会工作报告;听取和评议乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)和区级部门主要负责人述责述廉情况报告。

4、选举常委会和书记、副书记(统称“常委会委员”)。

5、决定或者追认给予区纪委委员撤销党内职务及以上党纪处分。

6、对常委会提请决定的事项或者应当由全会决定的其他重要事项作出决策。

(二)2018年主要工作

1、旗帜鲜明讲政治,筑牢夯实管党治党政治责任。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神及党章党规党纪作为首要政治任务,强化对各级党组织学习贯彻情况的监督检查,教育督促各级党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。坚决协助区委彻底肃清周永康流毒影响,督促各级党组织深刻汲取周永康、蒲波、严春风严重违纪违法案件教训,认真反思整改,树牢政治纪律和政治规矩意识。坚决查处“两面派”“两面人”,严肃查处违反政治纪律案件6件。强化同级监督,坚持定期通报制度,全年向区级领导通报分管单位和联系乡镇党风廉政建设工作情况47人次。以监督责任推动主体责任落实,常态坚持“签字背书”、廉政谈话、述责述廉及纪律检查、监察、巡察建议等有效工作举措,分层分类签订党风廉政责任清单3160份;对新提拔领导干部及存在苗头性、倾向性问题的领导干部开展“一对一”廉政谈话101人次;816名党员干部作会议或书面述责述廉,5名党政主要负责人在区纪委全会上述责述廉;发出纪检监察建议书66份、巡察建议书11份,督促35个部门整改问题123个,3条建议被区委政府吸纳为重要工作决策。严把党员干部政治关、作风关、廉洁关,为618名党员干部建立廉政档案,并定期更新。坚持“一案三查”“三同时”,34名科级领导干部因履责不到位被问责处理。

2、稳步推进纪检监察体制改革,健全完善监督体系。如期完成区监委组建及挂牌,共划转检察机关编制15名,转隶干部13人,在较短时间内实现了思想融合、工作融合。建立监察对象信息台账,依法实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。出台职务犯罪案件查办协作制度,促进纪法衔接、法法贯通。深化派驻纪检组改革,设立13个派驻纪检组对所有区级部门全覆盖监督,对派驻干部人事、工资、党组织关系等实行统一管理。推进国家监察向乡镇延伸,向乡镇(街道)、园区派出监察室37个,授予部分监察权限。推行村级廉勤巡访工作机制,建立人员选拔、教育培训、管理监督、评价考核等制度,选聘134名廉勤巡访员,全面提升监督实效。

3、持续正风肃纪,易风化俗效果初显。协助区委制定《贯彻落实中央八项规定和省市区相关规定精神实施细则》,对改进调查研究、精简会议活动、简化接待工作等方面进一步规范、完善,创新梳理56条负面清单,划出底线红线。细化区管干部操办婚丧喜庆等事宜“新四条”纪律规定,严格报告制度,严肃查处党员干部婚丧嫁娶大操大办、收受管理服务对象礼金等典型案件6件;紧盯违规列支“三公经费”、滥发补助福利、违规使用公务用车等易发多发问题,常态开展随机抽查、突击暗访,发现并整改问题54个,严肃查处案件64件。坚决整治形式主义、官僚主义,严肃查处在扶贫领域作风漂浮、验收走过场等典型案件6件,形成强力震慑。

4、围绕中心保障大局,扎实抓好执纪监督。以铁的纪律保障打好“三大攻坚战”,深入开展扶贫领域腐败、作风和项目问题专项整治行动,从严查处扶贫领域吃拿卡要、虚报冒领、截留挪用、贪污侵占等案件45件;严格督办中央第五环保督察组“回头看”交办的6件信访件办理情况,对责任落实不到位的16名党员干部进行追责问责;对参与非法集资、信访维稳不力、食品药品安全监管不到位等32名党员干部进行严肃处理。坚持保障大局,重点加强对“四大驱动”“六大重点”“三大生态”和省市区10大类120个重点项目推进的纪律作风监督和项目推进再监督、再检查,分层分类开展监督检查11批次,发现并整改突出问题62个。坚持“一线双核”“五同步”,强力推进扫黑除恶治乱,核查涉黑涉恶涉乱及背后“保护伞”“关系网”问题线索24条,立案审查4件。

二、部门概况
  广安区纪委监委下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,事业单位1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入912.97万元、支出1010.85万元,使用结转结余资金97.88万元。与2017年相比,收入增加144.56万元,支出增加242.44万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计912.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入912.97万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1010.85万元,其中:基本支出759.47万元,占75.13%;项目支出251.38万元,占24.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入912.97万元、支出1010.85万元。与2017年相比,收入增加144.56万元,支出增加242.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1010.85万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加242.44万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1010.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出913.8万元,占90.4%;社会保障和就业(类)支出49.77万元,占4.92%;医疗卫生支出20.35万元,占2.01%;住房保障支出23.18万元,占2.29%;农林水支出3.75万元,占0.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1010.85,完成预算。

1、一般公共服务支出:支出决算为913.8万元,行政运行支出611.78万元,一般行政事务管理支出40.68万元,事业运行17.87万元,其他纪检监察事务支出243.47,完成预算。

2、社会保障和就业类支出:支出决算为49.77万元,行政事业单位离退休支出为44.49万元,残疾人事业支出5.28万元,完成预算。

3、医疗卫生与计划生育类支出:支出决算为20.35万元,完成预算。

4、农林水支出:支出决算为3.75万元,扶贫支出3.75万元,完成预算。

5、住房保障支出:支出决算为23.18万元,住房公积金23.18万元,完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1010.85万元,其中:

人员经费491.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费519.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.28万元,完成预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算7.85万元,占94.8%;公务接待费支出决算0.43万元,占5.19%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.85万元,完成预算。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出7.85万元。主要用于下乡扶贫、检查调研、会议活动、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  1. 公务接待费支出0.43万元,完成预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年广安区纪委监委决算表

 

 

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

(一)基本职能

1、制定贯彻执行区委、市纪委决策部署和区党代表大会的决议、决定,以及区委部署的重大措施。

2、讨论和决定全区党风廉政建设和反腐败工作中的重大问题。

3、听取和审议区纪委常务委员会(简称“常委会”)工作报告或者专项工作报告;审议区纪委向区党代表大会工作报告;听取和评议乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)和区级部门主要负责人述责述廉情况报告。

4、选举常委会和书记、副书记(统称“常委会委员”)。

5、决定或者追认给予区纪委委员撤销党内职务及以上党纪处分。

6、对常委会提请决定的事项或者应当由全会决定的其他重要事项作出决策。

(二)2018年主要工作

1、旗帜鲜明讲政治,筑牢夯实管党治党政治责任。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神及党章党规党纪作为首要政治任务,强化对各级党组织学习贯彻情况的监督检查,教育督促各级党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。坚决协助区委彻底肃清周永康流毒影响,督促各级党组织深刻汲取周永康、蒲波、严春风严重违纪违法案件教训,认真反思整改,树牢政治纪律和政治规矩意识。坚决查处“两面派”“两面人”,严肃查处违反政治纪律案件6件。强化同级监督,坚持定期通报制度,全年向区级领导通报分管单位和联系乡镇党风廉政建设工作情况47人次。以监督责任推动主体责任落实,常态坚持“签字背书”、廉政谈话、述责述廉及纪律检查、监察、巡察建议等有效工作举措,分层分类签订党风廉政责任清单3160份;对新提拔领导干部及存在苗头性、倾向性问题的领导干部开展“一对一”廉政谈话101人次;816名党员干部作会议或书面述责述廉,5名党政主要负责人在区纪委全会上述责述廉;发出纪检监察建议书66份、巡察建议书11份,督促35个部门整改问题123个,3条建议被区委政府吸纳为重要工作决策。严把党员干部政治关、作风关、廉洁关,为618名党员干部建立廉政档案,并定期更新。坚持“一案三查”“三同时”,34名科级领导干部因履责不到位被问责处理。

2、稳步推进纪检监察体制改革,健全完善监督体系。如期完成区监委组建及挂牌,共划转检察机关编制15名,转隶干部13人,在较短时间内实现了思想融合、工作融合。建立监察对象信息台账,依法实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。出台职务犯罪案件查办协作制度,促进纪法衔接、法法贯通。深化派驻纪检组改革,设立13个派驻纪检组对所有区级部门全覆盖监督,对派驻干部人事、工资、党组织关系等实行统一管理。推进国家监察向乡镇延伸,向乡镇(街道)、园区派出监察室37个,授予部分监察权限。推行村级廉勤巡访工作机制,建立人员选拔、教育培训、管理监督、评价考核等制度,选聘134名廉勤巡访员,全面提升监督实效。

3、持续正风肃纪,易风化俗效果初显。协助区委制定《贯彻落实中央八项规定和省市区相关规定精神实施细则》,对改进调查研究、精简会议活动、简化接待工作等方面进一步规范、完善,创新梳理56条负面清单,划出底线红线。细化区管干部操办婚丧喜庆等事宜“新四条”纪律规定,严格报告制度,严肃查处党员干部婚丧嫁娶大操大办、收受管理服务对象礼金等典型案件6件;紧盯违规列支“三公经费”、滥发补助福利、违规使用公务用车等易发多发问题,常态开展随机抽查、突击暗访,发现并整改问题54个,严肃查处案件64件。坚决整治形式主义、官僚主义,严肃查处在扶贫领域作风漂浮、验收走过场等典型案件6件,形成强力震慑。

4、围绕中心保障大局,扎实抓好执纪监督。以铁的纪律保障打好“三大攻坚战”,深入开展扶贫领域腐败、作风和项目问题专项整治行动,从严查处扶贫领域吃拿卡要、虚报冒领、截留挪用、贪污侵占等案件45件;严格督办中央第五环保督察组“回头看”交办的6件信访件办理情况,对责任落实不到位的16名党员干部进行追责问责;对参与非法集资、信访维稳不力、食品药品安全监管不到位等32名党员干部进行严肃处理。坚持保障大局,重点加强对“四大驱动”“六大重点”“三大生态”和省市区10大类120个重点项目推进的纪律作风监督和项目推进再监督、再检查,分层分类开展监督检查11批次,发现并整改突出问题62个。坚持“一线双核”“五同步”,强力推进扫黑除恶治乱,核查涉黑涉恶涉乱及背后“保护伞”“关系网”问题线索24条,立案审查4件。

二、部门概况
  广安区纪委监委下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,事业单位1个。


 

   

                 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入912.97万元、支出1010.85万元,使用结转结余资金97.88万元。与2017年相比,收入增加144.56万元,支出增加242.44万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计912.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入912.97万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1010.85万元,其中:基本支出759.47万元,占75.13%;项目支出251.38万元,占24.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入912.97万元、支出1010.85万元。与2017年相比,收入增加144.56万元,支出增加242.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1010.85万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加242.44万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1010.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出913.8万元,占90.4%;社会保障和就业(类)支出49.77万元,占4.92%;医疗卫生支出20.35万元,占2.01%;住房保障支出23.18万元,占2.29%;农林水支出3.75万元,占0.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1010.85,完成预算。

1、一般公共服务支出:支出决算为913.8万元,行政运行支出611.78万元,一般行政事务管理支出40.68万元,事业运行17.87万元,其他纪检监察事务支出243.47,完成预算。

2、社会保障和就业类支出:支出决算为49.77万元,行政事业单位离退休支出为44.49万元,残疾人事业支出5.28万元,完成预算。

3、医疗卫生与计划生育类支出:支出决算为20.35万元,完成预算。

4、农林水支出:支出决算为3.75万元,扶贫支出3.75万元,完成预算。

5、住房保障支出:支出决算为23.18万元,住房公积金23.18万元,完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1010.85万元,其中:

人员经费491.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费519.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.28万元,完成预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算7.85万元,占94.8%;公务接待费支出决算0.43万元,占5.19%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.85万元,完成预算。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出7.85万元。主要用于下乡扶贫、检查调研、会议活动、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  1. 公务接待费支出0.43万元,完成预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年广安区纪委监委决算表 /uploads/allimg/file/20201104/20201104092943_56499.xls